1.Заходим в раздел Компания выбираем Загрузка данных из внешнего источника.
2. Выбираем нужный справочник Номенклатура. Или заходим в справочник номенклатура, выбираем еще и Загрузка данных их внешнего источника
3. Открывается справочник номенклатура, далее автоматически появляется окно Загрузки данных из внешнего источника.
4. Нажимаем Автоматический режим. Выбрать внешний файл…
5. Далее выбираем файл.xlsx. Нажимаем ок.
6. Далее в окне Загрузки данных из внешнего источника необходимо сопоставить поля.
7. Для того чтобы выбрать какое поле загружаем нажимаем на Не грузить (Наименование является обязательным полем). После нажатия появляется окно Выбора поля. Для первого поля, в нашем примере, выбираем Номенклатура (наименование).
8. Та же сопоставляем остальные колонки, если есть.
9. Если мы не сопоставим и у нас останется Не загружать, то данная колонка не будет загружена. После того как мы все сопоставим жмем далее.
10. Далее появится окно, в котором будет указано что будут созданы новые элементы и количество.
11. Нажимаем Загрузить данные в приложение.
Подробнее смотрим в видео
Комментарии 14
Чтобы комментировать, можно авторизоваться через Яндекс ID или VK ID
Можно и без авторизации
Посмотрите в меню настройки — обслуживание, там что-то такое должно быть
Для решения задачи прежде всего нужно включить опцию: Настройки -> Еще больше возможностей -> Закупки -> Цены контрагентов
После перейти в подсистему Закупки и выбрать команду "Виды цен поставщиков".
Далее создаем или выбираем вид цены, соответствующий нужному контрагенту. Стоит отметить, что вид цены создается для каждого контрагента уникальный.
Открываем карточку созданного вида цены и выбираем команду "Загрузить данные из внешнего источника"; После этого открывается стандартное окно загрузки данных и сопоставления ячеек.
Для загрузки остатков поставщиков можно выполнить следующие действия:
1. Включить опцию: Настройки -> Еще больше возможностей -> Закупки -> Номенклатура поставщиков
2. Открыть любую карточку номенклатуры
3. Перейти на закладку Номенклатура поставщиков
4. Воспользоваться аналогичной командой по загрузке данных из табличного документа
Изменить это нельзя. Нужно частями загружать: сначала с 10 реквизитами (можно вручную выбрать самостоятельно какие необходимы), потом подгрузить данные с другими доп. реквизитами. Это сделано для оптимизации процесса загрузки.
Откуда загружаются картинки? Сайт, ftp или какая то папка с файлами? Есть ли реквизит, по которому можно сопоставить файл с картинкой и товар в 1С, обычно это код или артикул? Сколько картинок для каждого товара нужно загружать, часто требуется загрузка нескольких фотографий, разные ракурсы или что-то подобное? Если грузим несколько картинок, то как определить какая из них "основная"? Если вопрос актуален — пришлите подробную информацию на info@1eska.ru и наш специалист с вами свяжется для уточнения задачи